公益社団法人 中小企業研究センターThe Medium and Small Business Reserch Institute
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平成18年度収支予算書
(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)
T 事業活動収支の部
1.事業活動収入 (単位:円)
科目 予算額 前年度予算額 増  減
(1) 基本財産運用収入
     基本財産利息収入 1,259,200 1,224,000 35,200
(2) 会費収入
     正会員会費収入 32,000,000 31,500,000 500,000
     特別会費収入 9,000,000 9,000,000 0
(3) 雑収入
     受取利息 40,000 40,000 0
     雑収入 20,000 20,000 0
事業活動収入計 42,319,200 41,784,000 535,200
2.事業活動支出 (単位:円)
科目 予算額 前年度予算額 増  減
(1) 総合調査及び制度調査事業費
     調査委託費 7,000,000 0 7,000,000
     旅費交通費 50,000 1,100,000 -1,050,000
     通信運搬費 180,000 250,000 -70,000
     印刷製本費 210,000 2,130,000 -1,920,000
     賃借料 15,000 48,000 -33,000
     諸謝金 130,000 4,000,000 -3,870,000
     会議費 10,000 60,000 -50,000
     支払手数料 5,000 42,000 -37,000
     雑費 50,000 100,000 -50,000
総合調査及び制度調査事業費計 7,650,000 7,730,000 -80,000
(2) 表彰事業費
     奨励金支出 6,500,000 6,800,000 -300,000
     表彰式関連費用 2,700,000 2,500,000 200,000
     旅費交通費 1,500,000 1,600,000 -100,000
     通信運搬費 300,000 300,000 0
     印刷製本費 1,000,000 900,000 100,000
     賃借料 27,000 30,000 -3,000
     諸謝金 820,000 800,000 20,000
     会議費 200,000 140,000 60,000
     支払手数料 50,000 50,000 0
     雑費 250,000 120,000 130,000
表彰事業費計 13,347,000 13,240,000 107,000
(3) 情報の収集及び提供事業費
     資料費 800,000 1,300,000 -500,000
     情報提供費 1,119,000 700,000 419,000
     支払手数料 20,000 20,000 0
情報の収集及び提供事業費計 1,939,000 2,020,000 -81,000
(4) 管理費
     給料手当 3,600,000 3,600,000 0
     福利厚生費 100,000 200,000 -100,000
     旅費交通費 200,000 200,000 0
     通信運搬費 1,000,000 1,200,000 -200,000
     印刷製本費 1,400,000 1,400,000 0
     賃借料 27,000 30,000 -3,000
     諸謝金 1,000,000 800,000 200,000
     消耗什器備品費 0 0 0
     消耗品費 400,000 400,000 0
     光熱水料費 720,000 900,000 -180,000
     租税公課 40,000 20,000 20,000
     会議費 100,000 75,000 25,000
     支払手数料 100,000 120,000 -20,000
     雑費 200,000 100,000 100,000
管理費計 8,887,000 9,045,000 -158,000
事業活動支出計 31,823,000 32,035,000 -212,000
事業活動収支差額 10,496,200 9,749,000 747,200
U その他収支の部
1.特定預金取崩収入
科目 予算額 前年度予算額 増  減
特別事業積立預金取崩収入 2,000,000 0 2,000,000
特定預金取崩収入計 2,000,000 0 2,000,000
2.特定預金支出
科目 予算額 前年度予算額 増  減
減価償却引当預金支出 40,000 40,000 0
特定預金支出計 40,000 40,000 0
3.記念事業費支出
科目 予算額 前年度予算額 増  減
記念事業費支出 2,000,000 0 2,000,000
記念事業費支出計 2,000,000 0 2,000,000
4.移転関係費支出
科目 予算額 前年度予算額 増  減
銀座事務所原状復帰工事費用 7,640,500 7,641,000 -500
移転関係費支出計 7,640,500 7,641,000 -500
その他収支差額 -7,680,500 -7,681,000 -500
V 予備費支出
科目 予算額 前年度予算額 増  減
当期収支差額 815,700 68,000 -1,920,000
前期繰越収支差額 25,231,284 14,275,475 10,955,809
次期繰越収支差額 26,046,984 14,343,475 11,703,509
借入限度額  0
債務負担額  0
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