公益社団法人 中小企業研究センターThe Medium and Small Business Reserch Institute
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平成17年度収支計算書
(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)
I 事業活動収支の部
1.事業活動収入 (単位:円)
科目 予算額 決算額 差異
(1)基本財産運用収入
    基本財産利息収入 1,224,000 1,224,000 0
(2)会費収入 
    正会員会費収入 31,500,000 33,450,000 -1,950,000
    特別会費収入 9,000,000 9,000,000 0
(3)事業収入
    受託業務収入 0 0 0
(4)雑収入
    受取利息 40,000 40,478 -478
    雑収入 20,000 134,679 -114,679
事業活動収入計 41,784,000 43,849,157 -2,065,157
2.事業活動支出
科目 予算額 決算額 差異
(1)総合調査及び制度調査事業費
    旅費交通費 1,100,000 674,940 425,060
    通信運搬費 250,000 238,499 11,501
    印刷製本費 2,130,000 1,644,111 485,889
    賃借料 48,000 29,100 18,900
    諸謝金 4,000,000 3,436,976 563,024
    会議費 60,000 16,868 43,132
    支払手数料 42,000 21,210 20,790
    雑費 100,000 88,852 11,148
総合調査及び制度調査事業費計 7,730,000 6,150,556 1,579,444
(2)情報の収集及び提供事業費
    資料費 1,300,000 898,688 401,312
    情報提供費 700,000 672,609 27,391
    支払手数料 20,000 12,420 7,580
情報の収集及び提供事業費計 2,020,000 1,583,717 436,283
(3)表彰事業費
    奨励金支出 6,800,000 5,200,000 1,600,000
    表彰式関連費用 2,500,000 2,386,391 113,609
    旅費交通費 1,600,000 1,012,520 587,480
    通信運搬費 300,000 159,320 140,680
    印刷製本費 900,000 927,435 -27,435
    賃借料 30,000 19,050 10,950
    諸謝金 800,000 519,180 280,820
    会議費 140,000 86,665 53,335
    支払手数料 50,000 40,530 9,470
    雑費 120,000 119,305 695
表彰事業費計 13,240,000 10,470,396 2,769,604
(4)管理費
    給料手当 3,600,000 3,402,315 197,685
    福利厚生費 200,000 114,358 85,642
    旅費交通費 200,000 77,850 122,150
    通信運搬費 1,200,000 737,844 462,156
    印刷製本費 1,400,000 957,814 442,186
    賃借料 30,000 19,050 10,950
    諸謝金 800,000 631,521 168,479
    消耗什器備品費 0 30,315 -30,315
    消耗品費 400,000 308,781 91,219
    光熱水料費 900,000 591,202 308,798
    租税公課 20,000 26,000 -6,000
    会議費 75,000 3,234 71,766
    支払手数料 120,000 65,730 54,270
    雑費 100,000 42,165 57,835
管理費計 9,045,000 7,008,179 2,036,821
事業活動支出計 32,035,000 25,212,848 6,822,152
事業活動収支差額 9,749,000 18,636,309 -8,887,309
II その他収支の部
1.その他収入
科目 予算額 決算額 差異
その他収入計 0 0 0
2.その他支出
科目 予算額 決算額 差異
(1)固定資産取得等支出 0 0 0
(2)移転関係費等支出 7,641,000 7,640,500 500
その他支出計 7,641,000 7,640,500 500
その他収支差額 -7,641,000 -7,640,500 -500
III 特定資産支出
科目 予算額 決算額 差異
減価償却引当預金支出 40,000 40,000 0
特定資産支出計 40,000 40,000 0
IV 予備費支出
科目 予算額 決算額 差異
予備費支出 2,000,000 0 2,000,000
当期収支差額 68,000 10,955,809 -10,887,809
前期繰越収支差額 14,275,475 14,275,475 0
次期繰越収支差額 14,343,475 25,231,284 -10,887,809
借入限度額   0
債務負担額   0
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